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审计意见购买的内在机理及其治理
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内容简介
徐荣华编著的《审计意见购买的内在机理及其治理》在充分占有国内外文献的基础上,系统回顾了独立审计发展历程,阐述了中国审计市场的基本制度安排,从委托—代理关系变异、不完全契约、信号传递失灵以及管制失败等方面深入剖析了审计意见购买行为,通过实证分析研究为主的方法,围绕审计师变更和审计费用两条路径来搜集审计意见购买的证据和揭示其发生的内在机理,并结合经验研究证据,对审计意见购买行为提出综合治理。
图书目录
第一章 导论
第一节 研究背景和研究意义
第二节 研究思路和拟解决的问题
第三节 研究方法和技术路径
第四节 研究框架与各章写作安排
第五节 审计意见购买的界定和研究
第二章 文献综述
第一节 独立审计需求和功能异化
第二节 审计师变更和审计意见购买
第三节 审计费用和审计意见购买
第四节 审计意见购买监管
第五节 研究评述
徐荣华编著的《审计意见购买的内在机理及其治理》在充分占有国内外文献的基础上,系统回顾了独立审计发展历程,阐述了中国审计市场的基本制度安排,从委托—代理关系变异、不完全契约、信号传递失灵以及管制失败等方面深入剖析了审计意见购买行为,通过实证分析研究为主的方法,围绕审计师变更和审计费用两条路径来搜集审计意见购买的证据和揭示其发生的内在机理,并结合经验研究证据,对审计意见购买行为提出综合治理。
图书目录
第一章 导论
第一节 研究背景和研究意义
第二节 研究思路和拟解决的问题
第三节 研究方法和技术路径
第四节 研究框架与各章写作安排
第五节 审计意见购买的界定和研究
第二章 文献综述
第一节 独立审计需求和功能异化
第二节 审计师变更和审计意见购买
第三节 审计费用和审计意见购买
第四节 审计意见购买监管
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